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        1. 統戰部2017年部門預算及“三公”經費預算說明

          來源: 鹿寨縣財政局  |   發布日期: 2017-02-28 15:31

          一、基本情況

          1.主管部門及所屬事業單位的基本情況(機構設置、基本職能、主要工作目標等)。

          本部門機構設置如下表:

          單位名稱

          單位性質(行政、參公、全額撥款事業單位、差額撥款事業單位、自收自支事業單位)

          鹿寨縣委統戰部

          行政

           

          我單位為正科級單位,內設秘書股,統戰股兩個股室,定編6名(其中:領導3名,工勤人員1名),實有在崗人數8人,長期聘用人員1名,離退休干部8名。預算報表基本支出部份,全部按在職在編8人、長期聘用人員1名、離退休干部8名的支出全部編制在項目支出中。

          主要工作安排

          (一)創新非公經濟領域統戰工作,更好地服務非公經濟健康快速發展。一是加強培訓,提升素質。繼續加強對非公有制人士的教育培訓;二是廣泛聯系,排憂解難。深入非公企業開展政策解讀活動,幫助非公企業解決難題。三是調查研究并反映我縣非公有制代表人士情況,協調關系,提出政策建議。

          (二)做好海外統戰工作,為推動跨越發展爭取更多支持整合資源,擴大渠道,鞏固老朋友,多交新朋友,努力促進我縣與港澳臺海外的聯誼,為我縣經濟社會跨越發展爭取更多的海外支持;做好臺灣臺屬的有關工作。

          (三)切實加強黨外代表人士隊伍建設,會同組織部門做好培養、考察、選拔、推薦工作;做好黨外后備干部隊伍的建設工作,為推動跨越發展努力提供人才支持;做好黨外代表人士隊伍的培訓,進一步提升我縣黨外代表人士隊伍的綜合能力。

          (四)加強統戰部門自身建設。一是進一步提高統戰部門服務大局的能力和水平;二是繼續加強調研和宣傳信息工作;三是加強統戰部門軟環境建設。自覺做到圍繞中心、服務大局,不斷增強執行力,增強服務科學發展、協調利益關系、處理復雜問題、團結教育引導的本領,切實提高統一戰線科學化水平。

          (五)負責指導鄉鎮黨委統戰工作和統戰干部的培訓工作,協調政府各有關部門的統戰工作;領導縣工商聯黨組、指導縣工商聯工作;聯系縣宗教事務局、民族局、僑辦、僑聯等單位。

          (六)管理縣委臺灣工作辦公室(縣人民政府臺灣事務辦公室),指導縣臺胞臺屬聯誼會工作。

          2.人員構成情況

          本年度機構和人員如下表:

                    單位:人

          項    目

          合 計

          行政

          單位

          財政撥款事業單位

          財政補助

          事業單位

           

          自收自支事業單位

          參(依)公管理

          其他

          編制數

          6

          6

           

           

           

           

          實有人數

          8

          8

           

           

           

           

            在職人數

          8

          8

           

           

           

           

          其中:在崗在編人數

          8

          8

           

           

           

           

               在崗超編人數

          1

          1

           

           

           

           

            離退休人數

          8

           

           

           

           

           

              其中:離休人數

          1

          1

           

           

           

           

             退休人數

          7

          7

           

           

           

           

          遺屬

          1

          1

           

           

           

           

            編外長期聘用人員

          1

          1

           

           

           

           

           

          3.預算編制原則:根據《預算法》等法律法規的規定,按照2017年部門預算編制指導思想和原則,結合本部門2017年工作實際,編制本部門預算草案。

          、2017年收支總體情況

          (一)收入預算說明

          2017年收入總預算125.60萬元,同比增加2.13萬元,同比增長1.69%。其中:一般公共預算撥款125.60萬元,同比增加2.13萬元,同比增長1.69%。

          (二)支出預算說明

          2017年支出總預算125.60萬元,其中:基本支出103.26萬元,占支出總預算82.21%,同比增加0.59萬元,同比增長0.57%;項目支出22.34萬元,占支出總預算17.79%,同比增加1.54萬元,同比增長6.89%。

          1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

          (1)一般公共服務類科目支出預算100.32萬元;占支出總預算79.87%,同比增加34.1萬元,同比增長33.99%。

          (2)社會保障和就業類科目支出預算7.99萬元, 占支出總預算6.36%,同比減少36.26萬元,同比下降453.81%。

          (3)醫療衛生與計劃生育類科目支出預算10.66萬元;占支出總預算8.48%,同比增加2.63萬元,同比增長24.67%。

          4住房保障類科目支出6.63萬元,占支出總預算8.48%,同比增加2.63萬元,同比增長24.67%。

          2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

          (1)基本支出預算

          基本支出103.26萬元;占支出總預算82.21 %,同比增加0.59萬元,同比增長0.57%。其中:

          工資福利支出預算66.50萬元;占基本支出預算64.40 %,同比增加24.06萬元,同比增長36.18%。

          商品和服務支出預算11.23萬元;占基本支出預算10.88%,同比增加8.43萬元,同比增長75.07。

          對個人和家庭的補助預算0.23萬元;占基本支出預算0.22%,同比增加0.06萬元,同比下降26.09%。

          (2)項目支出預算

          項目支出22.34萬元;占支出總預算17.79%,同比增加1.54萬元,同比增長6.89%。其中:

          商品和服務支出預算22.34萬元;占項目支出預算100%。

          三、2017年機關運行經費預算情況

          2017年機關運行經費支出3.71萬元。具體支出預算如下:

          1.辦公費2.97萬元。主要用于辦公用品支出。

          2.工會費0.69萬元。主要用于工會經費。

          3.福利費0.05萬元。主要福利費支出。

          四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明

            (一)因公出國(境)經費2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%,增減原因:無增減。

          (二)公務接待費2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%,增減原因:無增減。

          (三)公務用車費2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%,增減原因:無公車。

          1.公務用車運行維護費2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%。

          2.公務用車購置2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%。

          五、政府采購情況說明

          (一)本年度納入政府采購預算的金額為0萬元,同比增長0萬元,同比增長0%。其中:一般公共預算資金0萬元,同比增長0萬元,同比增長0%。

          (二)按政府采購項目類型劃分,集中采購0萬元(其中:貨物類采購0萬元),分散采購0萬元(其中:貨物類采購0萬元)。

          六、其他重要事項情況說明

          1.預算績效信息情況說明

          2017年本部門支出預算績效項目為:黨外人士工作,績效目標是 2017年舉辦1次學習培訓,確保全縣黨外人士隊伍建設工作的順利推進,擴大黨外人士在社會的影響力。

          2.國有資產占有使用情況說明

          本部門預算單位占有的國有資產包括辦公設備、辦公家具等,總額69.03萬元,正常使用。

          七、專業性較強名詞解釋

          工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

          對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

           


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          統戰部2017年部門預算及“三公”經費預算說明

          來源: 鹿寨縣財政局  |   發布日期: 2017-02-28 15:31   

          一、基本情況

          1.主管部門及所屬事業單位的基本情況(機構設置、基本職能、主要工作目標等)。

          本部門機構設置如下表:

          單位名稱

          單位性質(行政、參公、全額撥款事業單位、差額撥款事業單位、自收自支事業單位)

          鹿寨縣委統戰部

          行政

           

          我單位為正科級單位,內設秘書股,統戰股兩個股室,定編6名(其中:領導3名,工勤人員1名),實有在崗人數8人,長期聘用人員1名,離退休干部8名。預算報表基本支出部份,全部按在職在編8人、長期聘用人員1名、離退休干部8名的支出全部編制在項目支出中。

          主要工作安排

          (一)創新非公經濟領域統戰工作,更好地服務非公經濟健康快速發展。一是加強培訓,提升素質。繼續加強對非公有制人士的教育培訓;二是廣泛聯系,排憂解難。深入非公企業開展政策解讀活動,幫助非公企業解決難題。三是調查研究并反映我縣非公有制代表人士情況,協調關系,提出政策建議。

          (二)做好海外統戰工作,為推動跨越發展爭取更多支持整合資源,擴大渠道,鞏固老朋友,多交新朋友,努力促進我縣與港澳臺海外的聯誼,為我縣經濟社會跨越發展爭取更多的海外支持;做好臺灣臺屬的有關工作。

          (三)切實加強黨外代表人士隊伍建設,會同組織部門做好培養、考察、選拔、推薦工作;做好黨外后備干部隊伍的建設工作,為推動跨越發展努力提供人才支持;做好黨外代表人士隊伍的培訓,進一步提升我縣黨外代表人士隊伍的綜合能力。

          (四)加強統戰部門自身建設。一是進一步提高統戰部門服務大局的能力和水平;二是繼續加強調研和宣傳信息工作;三是加強統戰部門軟環境建設。自覺做到圍繞中心、服務大局,不斷增強執行力,增強服務科學發展、協調利益關系、處理復雜問題、團結教育引導的本領,切實提高統一戰線科學化水平。

          (五)負責指導鄉鎮黨委統戰工作和統戰干部的培訓工作,協調政府各有關部門的統戰工作;領導縣工商聯黨組、指導縣工商聯工作;聯系縣宗教事務局、民族局、僑辦、僑聯等單位。

          (六)管理縣委臺灣工作辦公室(縣人民政府臺灣事務辦公室),指導縣臺胞臺屬聯誼會工作。

          2.人員構成情況

          本年度機構和人員如下表:

                    單位:人

          項    目

          合 計

          行政

          單位

          財政撥款事業單位

          財政補助

          事業單位

           

          自收自支事業單位

          參(依)公管理

          其他

          編制數

          6

          6

           

           

           

           

          實有人數

          8

          8

           

           

           

           

            在職人數

          8

          8

           

           

           

           

          其中:在崗在編人數

          8

          8

           

           

           

           

               在崗超編人數

          1

          1

           

           

           

           

            離退休人數

          8

           

           

           

           

           

              其中:離休人數

          1

          1

           

           

           

           

             退休人數

          7

          7

           

           

           

           

          遺屬

          1

          1

           

           

           

           

            編外長期聘用人員

          1

          1

           

           

           

           

           

          3.預算編制原則:根據《預算法》等法律法規的規定,按照2017年部門預算編制指導思想和原則,結合本部門2017年工作實際,編制本部門預算草案。

          、2017年收支總體情況

          (一)收入預算說明

          2017年收入總預算125.60萬元,同比增加2.13萬元,同比增長1.69%。其中:一般公共預算撥款125.60萬元,同比增加2.13萬元,同比增長1.69%。

          (二)支出預算說明

          2017年支出總預算125.60萬元,其中:基本支出103.26萬元,占支出總預算82.21%,同比增加0.59萬元,同比增長0.57%;項目支出22.34萬元,占支出總預算17.79%,同比增加1.54萬元,同比增長6.89%。

          1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

          (1)一般公共服務類科目支出預算100.32萬元;占支出總預算79.87%,同比增加34.1萬元,同比增長33.99%。

          (2)社會保障和就業類科目支出預算7.99萬元, 占支出總預算6.36%,同比減少36.26萬元,同比下降453.81%。

          (3)醫療衛生與計劃生育類科目支出預算10.66萬元;占支出總預算8.48%,同比增加2.63萬元,同比增長24.67%。

          4住房保障類科目支出6.63萬元,占支出總預算8.48%,同比增加2.63萬元,同比增長24.67%。

          2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

          (1)基本支出預算

          基本支出103.26萬元;占支出總預算82.21 %,同比增加0.59萬元,同比增長0.57%。其中:

          工資福利支出預算66.50萬元;占基本支出預算64.40 %,同比增加24.06萬元,同比增長36.18%。

          商品和服務支出預算11.23萬元;占基本支出預算10.88%,同比增加8.43萬元,同比增長75.07。

          對個人和家庭的補助預算0.23萬元;占基本支出預算0.22%,同比增加0.06萬元,同比下降26.09%。

          (2)項目支出預算

          項目支出22.34萬元;占支出總預算17.79%,同比增加1.54萬元,同比增長6.89%。其中:

          商品和服務支出預算22.34萬元;占項目支出預算100%。

          三、2017年機關運行經費預算情況

          2017年機關運行經費支出3.71萬元。具體支出預算如下:

          1.辦公費2.97萬元。主要用于辦公用品支出。

          2.工會費0.69萬元。主要用于工會經費。

          3.福利費0.05萬元。主要福利費支出。

          四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明

            (一)因公出國(境)經費2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%,增減原因:無增減。

          (二)公務接待費2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%,增減原因:無增減。

          (三)公務用車費2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%,增減原因:無公車。

          1.公務用車運行維護費2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%。

          2.公務用車購置2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%。

          五、政府采購情況說明

          (一)本年度納入政府采購預算的金額為0萬元,同比增長0萬元,同比增長0%。其中:一般公共預算資金0萬元,同比增長0萬元,同比增長0%。

          (二)按政府采購項目類型劃分,集中采購0萬元(其中:貨物類采購0萬元),分散采購0萬元(其中:貨物類采購0萬元)。

          六、其他重要事項情況說明

          1.預算績效信息情況說明

          2017年本部門支出預算績效項目為:黨外人士工作,績效目標是 2017年舉辦1次學習培訓,確保全縣黨外人士隊伍建設工作的順利推進,擴大黨外人士在社會的影響力。

          2.國有資產占有使用情況說明

          本部門預算單位占有的國有資產包括辦公設備、辦公家具等,總額69.03萬元,正常使用。

          七、專業性較強名詞解釋

          工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

          對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

           


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