宣傳部2017年部門預算及“三公”經費預算說明
一、基本情況
1.主管部門及所屬事業單位的基本情況(機構設置、基本職能、主要工作目標等)。
機構設置
根據職責內設辦公室、理論宣傳股、新聞股、未成年人思想道德建設股,文明辦,下設二層辦公機構有:鹿寨縣互聯網傳播研究中心。
主要職能及工作目標:
負責指導全縣理論研究、學習與宣傳工作;負責引導社會輿論,指導、協調全縣各新聞單位的工作;負責引導網絡輿論,組織、協調互聯網新聞傳播研究工作;歸口管理,負責組織、協調、指導全縣社會宣傳、新聞宣傳及網絡宣傳工作;負責從宏觀上指導精神產品的生產。研究制定精神文明建設的計劃、措施,指導、部署、協調開展群眾性精神文明創建活動,組織、協調開展未成年人思想道德建設工作;負責計劃、部署全縣性的思想政治工作任務,配合縣委組織部做好黨員教育工作,負責組織征訂黨員教育教材,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作;負責提出宣傳思想文化事業發展的指導方針,指導宣傳文化系統制定政策、措施,按照縣委的統一工作部署,協調宣傳文化系統各單位之間的關系;負責統籌全縣宣傳文化系統干部隊伍建設工作;完成縣委及上級黨委宣傳部門交辦的其他任務。
主要工作目標:
1.結合黨的群眾路線教育實踐活動,理論學習深入普及。重點抓好了以學習習近平總書記系列重要講話精神為主要內容的各級黨委(黨組)中心組學習,強化對干部理論學習的督促、檢查,促進黨員干部理論學習制度化、規范化。
2.加大正面輿論引導和新聞宣傳推介,縣域宣傳影響廣泛,加強對縣屬新聞媒體的指導和與上級主流媒體的合作。
3.以爭創自治區文明縣城為引領,精神文明創建水平進一步提升。大力培育和踐行社會主義核心價值觀,深化中國夢和中國特色社會主義宣傳教育。
4.打造亮點彰顯特色,文化文藝繁榮發展。
2.人員構成情況
鹿寨縣委宣傳部編制人數9名,其中行政編制8名、工勤編制1名。實有在職人數9名,退休人員3名。鹿寨縣互聯網傳播研究中心事業編制人數3名,實有在職人數3名。
3.預算編制原則
合法性原則,真實性原則,穩妥性原則,重點性原則,完整性原則,透明性原則,部門參與性原則。
二、2017年收支總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A算說明
2017年收入總預算354.67萬元,同比增加43.25萬元,同比增長13.89%。其中:一般公共預算撥款354.67萬元,同比增加43.25萬元,同比增長13.89%。
?。ǘ┲С鲱A算說明
2017年支出總預算354.67萬元,其中:基本支出127.67
萬元,占支出總預算36%,同比減少10.06萬元,同比下降7.3%;項目支出227萬元,占支出總預算64%,同比增加32.95萬元,同比增長16.98%。
1.按支出功能分類科目劃分共分為3類,其中:
?。?)社會保障和就業類科目支出預算15.27萬元, 占支出總預算4.31%,同比減少7.08萬元,同比下降31.68%。
?。?)醫療衛生與計劃生育類科目支出預算5.08萬元;占支出總預算1.43%,同比減少0.06萬元,同比下降1.17%。
?。?)住房保障支出8.14萬元,占支出總預算2.3%,同比減少0.41萬元,同比下降4.8%。
2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
?。?)基本支出預算
基本支出127.67萬元,占支出總預算36%,同比減少10.06萬元,同比下降7.3%;其中:
工資福利支出預算89.77萬元;占基本支出預算70.31%,同比減少6.74萬元,同比下降6.98%。
商品和服務支出預算13.44萬元;占基本支出預算10.53%,同比增加4.74萬元,同比增長54.48%。
對個人和家庭的補助預算24.46萬元;占基本支出預算19.16%,同比減少7.7萬元,同比下降23.94%。
?。?)項目支出預算
項目支出227萬元,占支出總預算64%,同比增加32.95萬元,同比增長16.98%。其中:
商品和服務支出預算219萬元;占項目支出預算96.48%。
對個人和家庭的補助預算8萬元;占項目支出預算3.52%。
三、2017年機關運行經費預算情況
2017年機關運行經費支出205.63萬元。具體支出預算如下:
1.辦公費163萬元。主要用于項目經費各類支出。
2.印制費40萬元。主要用于柳州日報鹿寨專版經費。
3.培訓費2萬元。主要用于學習培訓經費。
4.工會費0.63萬元,主要用于工會開支。
四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明
(一)因公出國(境)經費2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%。
?。ǘ┕珓战哟M2017年預算0萬元,同比減少4.5萬元,同比減少450%,增減原因:嚴格實行中央八項規定,實行來函接待,并按規定納入機關事務局對口接待管理。
?。ㄈ┕珓沼密囐M2017年預算0萬元,同比減少2.5萬元,同比下降250%,增減原因:機關實行公務用車改革制度,取消公務用車。
1.公務用車運行維護費2017年預算0萬元,同比減少2.5萬元,同比減少250%。
2.公務用車購置2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比減少0%。
五、政府采購情況說明
?。ㄒ唬┍灸甓燃{入政府采購預算的金額為0萬元,同比增長0萬元,同比增長0%。其中:一般公共預算資金0萬元,同比增長0萬元,同比增長0%。
?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐?,集中采購0萬元(其中:貨物類采購0萬元),分散采購0萬元(其中:貨物類采購0萬元)。
六、其他重要事項情況說明
1.預算績效信息情況說明
2017年本部門支出預算績效項目為:柳州日報鹿寨專版合作經費項目進行了項目績效評價,該項目申請資金總額為40萬元,由鹿寨縣委宣傳部負責實施,鹿寨縣信息辦負責將反映本縣正面新聞的稿件提供給柳州日報社,逢周二出刊,全年共出版專版50期。
2.國有資產占有使用情況說明
本部門預算單位占有的國有資產包括辦公設備、辦公家具等,總額643.49萬元,正常使用。
七、專業性較強名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位正式在職人員的基本養老金支出。
5.住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅支出(項):指城鄉社區住宅的基本支出和項目支出。
6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政、事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政、事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政、事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
一、基本情況
1.主管部門及所屬事業單位的基本情況(機構設置、基本職能、主要工作目標等)。
機構設置
根據職責內設辦公室、理論宣傳股、新聞股、未成年人思想道德建設股,文明辦,下設二層辦公機構有:鹿寨縣互聯網傳播研究中心。
主要職能及工作目標:
負責指導全縣理論研究、學習與宣傳工作;負責引導社會輿論,指導、協調全縣各新聞單位的工作;負責引導網絡輿論,組織、協調互聯網新聞傳播研究工作;歸口管理,負責組織、協調、指導全縣社會宣傳、新聞宣傳及網絡宣傳工作;負責從宏觀上指導精神產品的生產。研究制定精神文明建設的計劃、措施,指導、部署、協調開展群眾性精神文明創建活動,組織、協調開展未成年人思想道德建設工作;負責計劃、部署全縣性的思想政治工作任務,配合縣委組織部做好黨員教育工作,負責組織征訂黨員教育教材,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作;負責提出宣傳思想文化事業發展的指導方針,指導宣傳文化系統制定政策、措施,按照縣委的統一工作部署,協調宣傳文化系統各單位之間的關系;負責統籌全縣宣傳文化系統干部隊伍建設工作;完成縣委及上級黨委宣傳部門交辦的其他任務。
主要工作目標:
1.結合黨的群眾路線教育實踐活動,理論學習深入普及。重點抓好了以學習習近平總書記系列重要講話精神為主要內容的各級黨委(黨組)中心組學習,強化對干部理論學習的督促、檢查,促進黨員干部理論學習制度化、規范化。
2.加大正面輿論引導和新聞宣傳推介,縣域宣傳影響廣泛,加強對縣屬新聞媒體的指導和與上級主流媒體的合作。
3.以爭創自治區文明縣城為引領,精神文明創建水平進一步提升。大力培育和踐行社會主義核心價值觀,深化中國夢和中國特色社會主義宣傳教育。
4.打造亮點彰顯特色,文化文藝繁榮發展。
2.人員構成情況
鹿寨縣委宣傳部編制人數9名,其中行政編制8名、工勤編制1名。實有在職人數9名,退休人員3名。鹿寨縣互聯網傳播研究中心事業編制人數3名,實有在職人數3名。
3.預算編制原則
合法性原則,真實性原則,穩妥性原則,重點性原則,完整性原則,透明性原則,部門參與性原則。
二、2017年收支總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A算說明
2017年收入總預算354.67萬元,同比增加43.25萬元,同比增長13.89%。其中:一般公共預算撥款354.67萬元,同比增加43.25萬元,同比增長13.89%。
?。ǘ┲С鲱A算說明
2017年支出總預算354.67萬元,其中:基本支出127.67
萬元,占支出總預算36%,同比減少10.06萬元,同比下降7.3%;項目支出227萬元,占支出總預算64%,同比增加32.95萬元,同比增長16.98%。
1.按支出功能分類科目劃分共分為3類,其中:
?。?)社會保障和就業類科目支出預算15.27萬元, 占支出總預算4.31%,同比減少7.08萬元,同比下降31.68%。
?。?)醫療衛生與計劃生育類科目支出預算5.08萬元;占支出總預算1.43%,同比減少0.06萬元,同比下降1.17%。
?。?)住房保障支出8.14萬元,占支出總預算2.3%,同比減少0.41萬元,同比下降4.8%。
2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
?。?)基本支出預算
基本支出127.67萬元,占支出總預算36%,同比減少10.06萬元,同比下降7.3%;其中:
工資福利支出預算89.77萬元;占基本支出預算70.31%,同比減少6.74萬元,同比下降6.98%。
商品和服務支出預算13.44萬元;占基本支出預算10.53%,同比增加4.74萬元,同比增長54.48%。
對個人和家庭的補助預算24.46萬元;占基本支出預算19.16%,同比減少7.7萬元,同比下降23.94%。
?。?)項目支出預算
項目支出227萬元,占支出總預算64%,同比增加32.95萬元,同比增長16.98%。其中:
商品和服務支出預算219萬元;占項目支出預算96.48%。
對個人和家庭的補助預算8萬元;占項目支出預算3.52%。
三、2017年機關運行經費預算情況
2017年機關運行經費支出205.63萬元。具體支出預算如下:
1.辦公費163萬元。主要用于項目經費各類支出。
2.印制費40萬元。主要用于柳州日報鹿寨專版經費。
3.培訓費2萬元。主要用于學習培訓經費。
4.工會費0.63萬元,主要用于工會開支。
四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明
(一)因公出國(境)經費2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%。
?。ǘ┕珓战哟M2017年預算0萬元,同比減少4.5萬元,同比減少450%,增減原因:嚴格實行中央八項規定,實行來函接待,并按規定納入機關事務局對口接待管理。
?。ㄈ┕珓沼密囐M2017年預算0萬元,同比減少2.5萬元,同比下降250%,增減原因:機關實行公務用車改革制度,取消公務用車。
1.公務用車運行維護費2017年預算0萬元,同比減少2.5萬元,同比減少250%。
2.公務用車購置2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比減少0%。
五、政府采購情況說明
?。ㄒ唬┍灸甓燃{入政府采購預算的金額為0萬元,同比增長0萬元,同比增長0%。其中:一般公共預算資金0萬元,同比增長0萬元,同比增長0%。
?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐?,集中采購0萬元(其中:貨物類采購0萬元),分散采購0萬元(其中:貨物類采購0萬元)。
六、其他重要事項情況說明
1.預算績效信息情況說明
2017年本部門支出預算績效項目為:柳州日報鹿寨專版合作經費項目進行了項目績效評價,該項目申請資金總額為40萬元,由鹿寨縣委宣傳部負責實施,鹿寨縣信息辦負責將反映本縣正面新聞的稿件提供給柳州日報社,逢周二出刊,全年共出版專版50期。
2.國有資產占有使用情況說明
本部門預算單位占有的國有資產包括辦公設備、辦公家具等,總額643.49萬元,正常使用。
七、專業性較強名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位正式在職人員的基本養老金支出。
5.住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅支出(項):指城鄉社區住宅的基本支出和項目支出。
6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政、事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政、事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政、事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
一、基本情況
1.主管部門及所屬事業單位的基本情況(機構設置、基本職能、主要工作目標等)。
機構設置
根據職責內設辦公室、理論宣傳股、新聞股、未成年人思想道德建設股,文明辦,下設二層辦公機構有:鹿寨縣互聯網傳播研究中心。
主要職能及工作目標:
負責指導全縣理論研究、學習與宣傳工作;負責引導社會輿論,指導、協調全縣各新聞單位的工作;負責引導網絡輿論,組織、協調互聯網新聞傳播研究工作;歸口管理,負責組織、協調、指導全縣社會宣傳、新聞宣傳及網絡宣傳工作;負責從宏觀上指導精神產品的生產。研究制定精神文明建設的計劃、措施,指導、部署、協調開展群眾性精神文明創建活動,組織、協調開展未成年人思想道德建設工作;負責計劃、部署全縣性的思想政治工作任務,配合縣委組織部做好黨員教育工作,負責組織征訂黨員教育教材,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作;負責提出宣傳思想文化事業發展的指導方針,指導宣傳文化系統制定政策、措施,按照縣委的統一工作部署,協調宣傳文化系統各單位之間的關系;負責統籌全縣宣傳文化系統干部隊伍建設工作;完成縣委及上級黨委宣傳部門交辦的其他任務。
主要工作目標:
1.結合黨的群眾路線教育實踐活動,理論學習深入普及。重點抓好了以學習習近平總書記系列重要講話精神為主要內容的各級黨委(黨組)中心組學習,強化對干部理論學習的督促、檢查,促進黨員干部理論學習制度化、規范化。
2.加大正面輿論引導和新聞宣傳推介,縣域宣傳影響廣泛,加強對縣屬新聞媒體的指導和與上級主流媒體的合作。
3.以爭創自治區文明縣城為引領,精神文明創建水平進一步提升。大力培育和踐行社會主義核心價值觀,深化中國夢和中國特色社會主義宣傳教育。
4.打造亮點彰顯特色,文化文藝繁榮發展。
2.人員構成情況
鹿寨縣委宣傳部編制人數9名,其中行政編制8名、工勤編制1名。實有在職人數9名,退休人員3名。鹿寨縣互聯網傳播研究中心事業編制人數3名,實有在職人數3名。
3.預算編制原則
合法性原則,真實性原則,穩妥性原則,重點性原則,完整性原則,透明性原則,部門參與性原則。
二、2017年收支總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A算說明
2017年收入總預算354.67萬元,同比增加43.25萬元,同比增長13.89%。其中:一般公共預算撥款354.67萬元,同比增加43.25萬元,同比增長13.89%。
?。ǘ┲С鲱A算說明
2017年支出總預算354.67萬元,其中:基本支出127.67
萬元,占支出總預算36%,同比減少10.06萬元,同比下降7.3%;項目支出227萬元,占支出總預算64%,同比增加32.95萬元,同比增長16.98%。
1.按支出功能分類科目劃分共分為3類,其中:
?。?)社會保障和就業類科目支出預算15.27萬元, 占支出總預算4.31%,同比減少7.08萬元,同比下降31.68%。
?。?)醫療衛生與計劃生育類科目支出預算5.08萬元;占支出總預算1.43%,同比減少0.06萬元,同比下降1.17%。
?。?)住房保障支出8.14萬元,占支出總預算2.3%,同比減少0.41萬元,同比下降4.8%。
2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
?。?)基本支出預算
基本支出127.67萬元,占支出總預算36%,同比減少10.06萬元,同比下降7.3%;其中:
工資福利支出預算89.77萬元;占基本支出預算70.31%,同比減少6.74萬元,同比下降6.98%。
商品和服務支出預算13.44萬元;占基本支出預算10.53%,同比增加4.74萬元,同比增長54.48%。
對個人和家庭的補助預算24.46萬元;占基本支出預算19.16%,同比減少7.7萬元,同比下降23.94%。
?。?)項目支出預算
項目支出227萬元,占支出總預算64%,同比增加32.95萬元,同比增長16.98%。其中:
商品和服務支出預算219萬元;占項目支出預算96.48%。
對個人和家庭的補助預算8萬元;占項目支出預算3.52%。
三、2017年機關運行經費預算情況
2017年機關運行經費支出205.63萬元。具體支出預算如下:
1.辦公費163萬元。主要用于項目經費各類支出。
2.印制費40萬元。主要用于柳州日報鹿寨專版經費。
3.培訓費2萬元。主要用于學習培訓經費。
4.工會費0.63萬元,主要用于工會開支。
四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明
(一)因公出國(境)經費2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%。
?。ǘ┕珓战哟M2017年預算0萬元,同比減少4.5萬元,同比減少450%,增減原因:嚴格實行中央八項規定,實行來函接待,并按規定納入機關事務局對口接待管理。
?。ㄈ┕珓沼密囐M2017年預算0萬元,同比減少2.5萬元,同比下降250%,增減原因:機關實行公務用車改革制度,取消公務用車。
1.公務用車運行維護費2017年預算0萬元,同比減少2.5萬元,同比減少250%。
2.公務用車購置2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比減少0%。
五、政府采購情況說明
?。ㄒ唬┍灸甓燃{入政府采購預算的金額為0萬元,同比增長0萬元,同比增長0%。其中:一般公共預算資金0萬元,同比增長0萬元,同比增長0%。
?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐?,集中采購0萬元(其中:貨物類采購0萬元),分散采購0萬元(其中:貨物類采購0萬元)。
六、其他重要事項情況說明
1.預算績效信息情況說明
2017年本部門支出預算績效項目為:柳州日報鹿寨專版合作經費項目進行了項目績效評價,該項目申請資金總額為40萬元,由鹿寨縣委宣傳部負責實施,鹿寨縣信息辦負責將反映本縣正面新聞的稿件提供給柳州日報社,逢周二出刊,全年共出版專版50期。
2.國有資產占有使用情況說明
本部門預算單位占有的國有資產包括辦公設備、辦公家具等,總額643.49萬元,正常使用。
七、專業性較強名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位正式在職人員的基本養老金支出。
5.住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅支出(項):指城鄉社區住宅的基本支出和項目支出。
6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政、事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政、事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政、事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
一、基本情況
1.主管部門及所屬事業單位的基本情況(機構設置、基本職能、主要工作目標等)。
機構設置
根據職責內設辦公室、理論宣傳股、新聞股、未成年人思想道德建設股,文明辦,下設二層辦公機構有:鹿寨縣互聯網傳播研究中心。
主要職能及工作目標:
負責指導全縣理論研究、學習與宣傳工作;負責引導社會輿論,指導、協調全縣各新聞單位的工作;負責引導網絡輿論,組織、協調互聯網新聞傳播研究工作;歸口管理,負責組織、協調、指導全縣社會宣傳、新聞宣傳及網絡宣傳工作;負責從宏觀上指導精神產品的生產。研究制定精神文明建設的計劃、措施,指導、部署、協調開展群眾性精神文明創建活動,組織、協調開展未成年人思想道德建設工作;負責計劃、部署全縣性的思想政治工作任務,配合縣委組織部做好黨員教育工作,負責組織征訂黨員教育教材,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作;負責提出宣傳思想文化事業發展的指導方針,指導宣傳文化系統制定政策、措施,按照縣委的統一工作部署,協調宣傳文化系統各單位之間的關系;負責統籌全縣宣傳文化系統干部隊伍建設工作;完成縣委及上級黨委宣傳部門交辦的其他任務。
主要工作目標:
1.結合黨的群眾路線教育實踐活動,理論學習深入普及。重點抓好了以學習習近平總書記系列重要講話精神為主要內容的各級黨委(黨組)中心組學習,強化對干部理論學習的督促、檢查,促進黨員干部理論學習制度化、規范化。
2.加大正面輿論引導和新聞宣傳推介,縣域宣傳影響廣泛,加強對縣屬新聞媒體的指導和與上級主流媒體的合作。
3.以爭創自治區文明縣城為引領,精神文明創建水平進一步提升。大力培育和踐行社會主義核心價值觀,深化中國夢和中國特色社會主義宣傳教育。
4.打造亮點彰顯特色,文化文藝繁榮發展。
2.人員構成情況
鹿寨縣委宣傳部編制人數9名,其中行政編制8名、工勤編制1名。實有在職人數9名,退休人員3名。鹿寨縣互聯網傳播研究中心事業編制人數3名,實有在職人數3名。
3.預算編制原則
合法性原則,真實性原則,穩妥性原則,重點性原則,完整性原則,透明性原則,部門參與性原則。
二、2017年收支總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A算說明
2017年收入總預算354.67萬元,同比增加43.25萬元,同比增長13.89%。其中:一般公共預算撥款354.67萬元,同比增加43.25萬元,同比增長13.89%。
?。ǘ┲С鲱A算說明
2017年支出總預算354.67萬元,其中:基本支出127.67
萬元,占支出總預算36%,同比減少10.06萬元,同比下降7.3%;項目支出227萬元,占支出總預算64%,同比增加32.95萬元,同比增長16.98%。
1.按支出功能分類科目劃分共分為3類,其中:
?。?)社會保障和就業類科目支出預算15.27萬元, 占支出總預算4.31%,同比減少7.08萬元,同比下降31.68%。
?。?)醫療衛生與計劃生育類科目支出預算5.08萬元;占支出總預算1.43%,同比減少0.06萬元,同比下降1.17%。
?。?)住房保障支出8.14萬元,占支出總預算2.3%,同比減少0.41萬元,同比下降4.8%。
2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
?。?)基本支出預算
基本支出127.67萬元,占支出總預算36%,同比減少10.06萬元,同比下降7.3%;其中:
工資福利支出預算89.77萬元;占基本支出預算70.31%,同比減少6.74萬元,同比下降6.98%。
商品和服務支出預算13.44萬元;占基本支出預算10.53%,同比增加4.74萬元,同比增長54.48%。
對個人和家庭的補助預算24.46萬元;占基本支出預算19.16%,同比減少7.7萬元,同比下降23.94%。
?。?)項目支出預算
項目支出227萬元,占支出總預算64%,同比增加32.95萬元,同比增長16.98%。其中:
商品和服務支出預算219萬元;占項目支出預算96.48%。
對個人和家庭的補助預算8萬元;占項目支出預算3.52%。
三、2017年機關運行經費預算情況
2017年機關運行經費支出205.63萬元。具體支出預算如下:
1.辦公費163萬元。主要用于項目經費各類支出。
2.印制費40萬元。主要用于柳州日報鹿寨專版經費。
3.培訓費2萬元。主要用于學習培訓經費。
4.工會費0.63萬元,主要用于工會開支。
四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明
(一)因公出國(境)經費2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%。
?。ǘ┕珓战哟M2017年預算0萬元,同比減少4.5萬元,同比減少450%,增減原因:嚴格實行中央八項規定,實行來函接待,并按規定納入機關事務局對口接待管理。
?。ㄈ┕珓沼密囐M2017年預算0萬元,同比減少2.5萬元,同比下降250%,增減原因:機關實行公務用車改革制度,取消公務用車。
1.公務用車運行維護費2017年預算0萬元,同比減少2.5萬元,同比減少250%。
2.公務用車購置2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比減少0%。
五、政府采購情況說明
?。ㄒ唬┍灸甓燃{入政府采購預算的金額為0萬元,同比增長0萬元,同比增長0%。其中:一般公共預算資金0萬元,同比增長0萬元,同比增長0%。
?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐?,集中采購0萬元(其中:貨物類采購0萬元),分散采購0萬元(其中:貨物類采購0萬元)。
六、其他重要事項情況說明
1.預算績效信息情況說明
2017年本部門支出預算績效項目為:柳州日報鹿寨專版合作經費項目進行了項目績效評價,該項目申請資金總額為40萬元,由鹿寨縣委宣傳部負責實施,鹿寨縣信息辦負責將反映本縣正面新聞的稿件提供給柳州日報社,逢周二出刊,全年共出版專版50期。
2.國有資產占有使用情況說明
本部門預算單位占有的國有資產包括辦公設備、辦公家具等,總額643.49萬元,正常使用。
七、專業性較強名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位正式在職人員的基本養老金支出。
5.住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅支出(項):指城鄉社區住宅的基本支出和項目支出。
6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政、事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政、事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政、事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。